如何看年报披露时间,创业板年报预披露时间规定

  

  证券代码:002973证券简称:银翘证券公告编号: 2022-009   

  

  债券代码:128138债券简称:银翘可转换债券   

  

  本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  

  银翘城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日收到深交所上市公司管理二部下发的《关于对侨银城市管理股份有限公司的关注函》(公司部字[2022]43号)(以下简称“《关注函》”),公司关注《关注函》,   

  

  第一,关于业务承担能力   

  

  根据公告,公司成立于2020年11月25日。截至2021年12月31日,已签署证券服务业务审计报告的从业人员250人,合伙人17人,注册会计师95人,注册会计师11人。2020年我们农科所审计了5家上市公司,主要行业有制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。请根据我们已经承担和拟承担的上市公司审计业务、处理重大复杂事项的经验、专业人员的配备及其行业专长,说明我们是否有能力承担贵公司2021年的财务审计。   

  

  回复:   

  

  根据广东思农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称思农所)发布的声明,截至2022年1月26日,思农所已承担2021年18家a股上市公司(含已获董事会审议通过的公司)的审计业务,其中深交所创业板上市公司9家,深交所主板上市公司6家,上交所主板上市公司3家。   

  

  为顺利开展上市公司审计业务,截至2022年1月26日,我农院员工人数和注册会计师人数分别增至268人和105人,其中合伙人17人,内部审计部门8人,具有证券从业经验的注册会计师21人。我们农科所的员工为制造业、建筑业、房地产业、采矿业、水利业、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等主要行业提供了审计服务。并具有丰富的IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务经验。我们农科院建立了质量控制体系,采用信息系统进行项目管理,并配备了经验丰富的专业人员来处理重大而复杂的问题。   

  

  为确保公司2021年审计业务如期进行,我农科所共安排了16个项目组(以下简称“项目组”)为公司提供审计服务。主要人员的基本情况如下:   

  

  待签项目合伙人:吴红,合伙人,注册会计师。2011年7月开始审计上市公司,2015年4月成为注册会计师,2020年12月开始在我农院实习。近三年签署了路祥钨业(股票代码:002842)、星辉娱乐(股票代码:300043)等上市公司的年度审计报告。职业生涯中,先后为宏辉果蔬(股票代码:603336)、好太太(股票代码:603848)等企业提供IPO申报审核服务,具有10年证券服务业务经验;   

  

  注册会计师签名:周峰,高级经理,注册会计师。2008年7月开始审计上市公司,2010年10月成为注册会计师,2021年1月开始在我农院实习。近三年签署了路祥钨业(股票代码:002842)、星辉娱乐(股票代码:300043)等上市公司的年度审计报告。职业生涯中为路祥钨业(股票代码:002842)、好太太(股票代码:603848)等公司提供IPO申报及审计服务,具有13年证券服务业务经验;   

  

  项目质量控制审核人:刘润生,合伙人,注册会计师。2011年9月开始审计上市公司,2014年6月成为注册会计师,2020年12月开始在我农院实习。近三年签署了三雄极光(股票代码:300625)等上市公司的年度审计报告。职业生涯中为三雄极光(股票代码:300625)等公司提供IPO申报及审计服务,有10年证券服务经验;   

  

  拟签约项目合伙人吴红、拟签约注册会计师周峰、项目质量控制审核人刘润生未受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分,近三年未被立案调查,均具备相应的专业胜任能力;   

  

  除上述人员外,项目组还配备了13名现场审核员。项目组主要成员曾为本公司提供IPO申报审计服务,并为多家上市公司提供年度审计服务。现场人员多具有多年证券服务业务经验,具备相应的行业审计经验和专业能力。再说我们农业公司会根据实际工作量和进度来决定是否增加人员。   

  

  综上所述,SINO有能力承担公司2021年的财务审计。   

  

  二。年度审查的具体安排   

  

  你公司2021年年度报告定于2022年4月27日披露,本次聘请审计机构的议案尚未经股东大会审议通过。请补充2021年贵公司年报审计的具体时间安排和计划,目前的审计进度,是否有足够的时间保证年度审计项目的顺利开展和关键审计程序的全面实施等。   

  

  回复:   

  

  公司变更年度财务审计的服务机构是因为原审计服务团队的服务机构发生了变化。由于原为公司提供审计服务的团队离开华兴会计师事务所(特殊普通合伙)加入公司,原团队成员继续在公司为公司提供审计服务,以保持2021年审计工作的一致性和连续性。2021年12月1日,项目组已进驻公司现场,进行承接前的尽职调查。同时,为了有充足的时间保证年度审计项目的顺利开展,公司已就2021年年报审计计划与我农公司进行了沟通。我们农业公司审计工作的具体日程和计划以及审计进度如下:   

  

2021年12月1日至2021年12月15日,项目组进驻公司开展了承接前的尽职调查,并与前任会计师进行了沟通;

  

2021年12月15日,司农所质量控制委员会召开立项会对公司的基本情况、财务数据、诚信等进行了讨论、分析评价,就项目组的确认、专业胜任能力、独立性及审计计划等进行了评估,一致同意承接该项业务;

  

2021年12月17日至2021年12月29日,项目组结合尽职调查情况对公司在全国各地项目业务经营的主要资产实施了监盘程序,并对项目业务开展情况实施现场观察及访谈程序;

  

2022年1月5日至2022年3月15日,项目组已进驻公司现场,逐步展开了实质性阶段的具体工作,有计划的执行相应审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制;

  

2022年3月15日至2022年4月26日,项目组拟就相关审计具体情况与公司管理层及治理层进行沟通、初步确定报告类型及披露事项、完成审计报告初稿编制并提交审核、完成内核质控流程,出具正式报告。

  

根据上述审计进展情况及审计计划,司农所有充分时间保证侨银股份2021年审计项目的顺利开展及关键审计程序的充分执行。

  

三、关于前后任会计师沟通情况

  

请补充说明华兴所与你公司、司农所前期沟通过程的主要内容,是否存在争议事项或其他导致未能续聘的情形,请报备司农所和华兴所的书面陈述意见。

  

回复:

  

2021年12月,司农所就拟承接本公司审计业务与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及前任注册会计师沟通如下事项:“1. 是否发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题;2. 贵所与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧;3. 贵所向公司治理层通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷;4. 贵所认为导致公司变更会计师事务所的原因”。

  

前任注册会计师对上述事项回复如下:“1. 未发现公司管理层存在诚信方面的问题;2. 我所与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧;3. 我所未发现公司管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制重大缺陷;4. 鉴于原为公司提供审计服务的审计团队离开本所,公司考虑业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,不再聘请我所担任2021年度会计师”。

  

根据上述前后任会计师沟通的主要内容,本公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在争议事项或其他导致未能续聘的情形。

  

特此公告。

  

侨银城市管理股份有限公司

  

董事会

  

2022年1月29日

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